RINGKASAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  DESA SIRANGKANG

KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN DESA            955,265,900.00     1,762,126,931.00
1 1 PENDAPATAN ASLI DESA            258,435,900.00       274,337,900.00
1 1 1 Hasil Usaha Desa                               –
1 1 2 Hasil Aset Desa            252,400,000.00       252,400,000.00
1 1 3 Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong                               –                           –
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah               6,035,900.00         21,937,900.00
1 2 PENDAPATAN TRANSFER            696,830,000.00     1,487,789,031.00
1 2 1 Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah            304,630,000.00       654,758,000.00
1 2 2 Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten            387,200,000.00       452,486,000.00
1 2 3 Bantuan Keungan               5,000,000.00       357,045,000.00
1 2 4 Dana Desa lainnya yang sah                               –         23,500,031.00
1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN                               –                           –
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain Yang Tidak Mengikat                               –                           –
1 3 2 Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain Yang Tidak Mengikat                               –                           –
                              –                           –
                              –
2 BELANJA            953,565,900.00     1,764,080,490.00
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  DESA            602,832,000.00       637,467,240.00
2 1 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA            553,182,000.00       589,917,240.00
2 1 2 PENETAPAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA                               –
2 1 3 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA                               –
2 1 12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA               3,800,000.00           6,950,000.00
2 1 13 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA                               –                           –
2 1 17 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES)               6,550,000.00           5,050,000.00
2 1 18 PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJMDESA & RKPDESA)               6,700,000.00           6,700,000.00
2 1 19 PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA               4,850,000.00           6,550,000.00
2 1 20 PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA               5,900,000.00           5,900,000.00
2 1 21 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN               2,000,000.00           2,000,000.00
2 1 22 PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA               4,300,000.00           4,300,000.00
2 1 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA               8,500,000.00           7,000,000.00
2 1 27 PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA               7,050,000.00           3,100,000.00
2 1 32 FASILITASI PERTANAHAN                               –                           –
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA            304,558,900.00     1,083,738,250.00
2 2 2 PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN                               –         50,000,000.00
2 2 12 PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ZAT ADITIF DI DESA                               –                           –
2 2 21 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI              14,750,000.00         14,750,000.00
2 2 31 PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK  SEKOLAH                               –                           –
2 2 43 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA            123,400,000.00       104,520,000.00
2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA            166,408,900.00       914,468,250.00
2 2 49 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH                               –                           –
2 2 70 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH                               –                           –
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA              41,325,000.00         41,325,000.00
2 3 1 MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARKAT DESA               2,175,000.00           2,175,000.00
2 3 8 PENYELENGGARAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN               3,550,000.00           3,550,000.00
2 3 9 PENYELENGGARAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI/LAUT)               6,100,000.00           6,100,000.00
2 3 10 PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN                               –                           –
2 3 14 FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)               2,650,000.00           2,650,000.00
2 3 15 FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA               2,000,000.00           2,000,000.00
2 3 16 FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK              24,850,000.00         24,850,000.00
2 3 19 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN                               –                           –
2 3 20 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM/YATIM PIATU                               –                           –
2 3 21 FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI                               –                           –
2 3 22 FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN                               –                           –
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT               1,550,000.00           1,550,000.00
2 4 16 PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA                               –
2 4 18 PELATIHAN/PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCAAN DESA               1,550,000.00           1,550,000.00
2 4 22 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA                               –                           –
2 4 23 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD                               –                           –
2 4 24 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD                               –                           –
2 4 27 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KELEMBAGAAN RT DAN RW                               –                           –
2 5 BIDANG TAK TERDUGA               5,000,000.00                           –
2 5 1 KEADAAN DARURAT (Bencana alam, bencana sosial,  kerusakan saran dan prasarana                               –                           –
2 5 2 KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)               5,000,000.00                           –
SURPLUS / (DEFISIT)                               –          (1,953,559.00)
3 PEMBIAYAAN                               –                           –
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN                               –           1,953,559.00
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya                               –
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan                               –
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan                               –           1,953,559.00
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa                               –
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                               –
3 1 6 Penerimaan Piutang Desa                               –
3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal                               –
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                               –
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan                               –
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Desa                               –
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang                               –
3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa                               –
PEMBIAYAAN NETTO                               –
3 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)                               –          (1,953,559.00)